为不断加快紧密型医共体建设步伐,持续提升紧密型医共体整体服务能力,进一步促进基层医疗机构加强财务管理,规范财务行为,近日,濉溪县医院对医共体内十二家分院开展内部审计。
本次财务收支内部审计通过查阅相关制度、凭证、报表等资料,对基建项目、大型维护修缮项目、设备物资耗材购买等大额资金进行常规审计,重点围绕各分院制度建设、账务处理、支出管理、财务凭证管理等方面进行全面审计,针对存在的问题,出具审计报告,督促其整改,强化监督,确保内部审计整改落实到位。
濉溪县医院不断探索审计监督联动模式,持续强化内部审计职能,规范内部审计工作管理,强化责任意识,助推医共体建设健康可持续发展。