为促进医共体内各分院规范财务管理,严格落实各项收费政策,高效便捷服务群众。近日,濉溪县医院对2022年度医共体内各分院财务收支情况进行审计,重点审计各分院财务收支的合法性、合规性、完整性和准确性。
一是审阅各分院财务管理制度,医疗服务收费、大型设备采购等方面的相关法律法规,文件规定及预算指标项目等;二是重点对各分院是否严格执行医疗收费标准,药品价格政策是否存在重复违规执行,药品价格是否存在违规调整进行监督;三是审计内部账务处理是否规范、费用报销审批是否完整等。
通过审计工作的开展,发现各分院在财务管理和运行体制等方面存在问题,对问题环节及薄弱环节,提出改进意见,这些对各分院财务管理工作起到重要作用。(马文艺)